Foto von mehreren Eurostücken

Finanzen & Steuern

Konten der Gemeindekasse:

Sparkasse Rastatt Gernsbach
Kto.Nr.: 19 004 506
BLZ: 665 500 70
IBAN: DE 18 6655 0070 0019 0045 06
BIC: SOLADES1RAS

VR Bank Mittelbaden
Kto.Nr.: 10 154 00
BLZ: 665 623 00
IBAN: DE 97 6656 2300 0001 0154 00
BIC: GENODE61IFF

Volksbank Baden-Baden Rastatt
Kto.Nr.: 33 82 702
BLZ: 662 900 00
IBAN: DE 67 6629 0000 0003 3827 02
BIC: VBRADE6K

Downloads:
Haushaltsplan 2018 (6,347 MB)
Wirtschaftsplan EB Abwasserbeseitigung 2018 (1,053 MB)
Wirtschaftsplan EB Wasserversorgung 2018 (1005,5 KB)
Jahresrechnung 2017 (5,875 MB)
Jahresabschluss Wasserversorgung 2017 (462,4 KB)
Jahresabschluss Abwasserbeseitigung 2017 (669,1 KB)

Kernhaushalt

Haushaltsplan 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweiligen geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 27.02.2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

Haushaltssatzung

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt
EUR
1.
im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen
 
1.1
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von
9.523.300
1.2
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von
- 9.571.800
1.3
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2.) von
- 48.500
1.4
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von
0
1.5
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von
0
1.6
Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von
0
1.7
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von
- 48.500
 
 
 
2.
im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen
 
2.1
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von
9.423.000
2.2
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von
- 8.871.800
2.3
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von
551.500
2.4
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von
2.025.500
2.5
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von
- 3.350.500
2.6
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
(Saldo aus 2.4 und 2.5) von
- 1.325.500
2.7
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von
- 774.000
2.8
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von
0
2.9
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von
- 155.000
2.10
Veranschlagter Finanzierungsmitelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit
(Saldo aus 2.8 und 2.9) von
- 155.000
2.11
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von
- 929.000
 
 
 
§ 2 Kreditermächtigung
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird fesgestzt auf
0
 
§ 3 Verpflichtungsermächtigung
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahe mit Auszhalungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf
1.290.000
 
§ 4 Kassenkredite
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf
1.200.000
 
§ 5 Steuersätze
 
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt
1.
für die Grundsteuer
 
a)
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf
320 v. H.
b)
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
320 v. H.
2.
für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge
350 v. H.
 
 
 


Download:
Haushaltsplan 2018 (6,347 MB)

Jahresrechnung 2017

Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung vom 11.09.2018 die Jahresrechnung 2017 gem. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) wie folgt festgestellt:

Gesamtergebnis

 
Plan
2017

EUR
Ergebnis
2017

EUR
Abweichung

Verwaltungshaushalt
 
 
 
Einnahmen
9.650.500
10.365.688,15
+7,4 %
Ausgaben
9.262.500
9.316.622,00
+0,6 %

Zuführung an
Vermögenshaushalt


388.000


1.049.066,15


 


Vermögenshaushalt
 
 
 
Einnahmen
1.642.500
1.576.173,45
-26,4 %
Ausgaben
3.163.500
910.480,79
71,2 %
 
 
 
 
Finanzierungsbedarf/
-überschuss
-1.521.000
+665.692,66
 
 
 
 
 
Darlehensaufnahme:
500.000
0,00
 

Zuführung/Entnahme
Allgemeine Rücklage


-1.021.000


+665.692,66


 


Zuführung zum Vermögenshaushalt

Im Verwaltungshaushalt konnte ein Überschuss in Höhe von 1.049.066,15 Euro erwirtschaftet werden, welcher dem Vermögenshaushalt zugeführt wurde.


Zuführung zur Allgemeinen Rücklage

Im Vermögenshaushalt konnten der Allgemeinen Rücklage Mittel in Höhe von 665.692,66 zugeführt werden. Die Darlehensaufnahme in Höhe von 500.000 Euro war nicht erforderlich. Das Gesamtergebnis im Vermögenshaushalt hat sich damit um insgesamt 2.186.692,66 Euro verbessert.

Hinweis:
Aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) konnten für das Jahr 2017 keine Haushaltsreste gebildet werden. Die Maßnahmen mussten im Haushalt 2018 neu veranschlagt werden. Hätte man für die veranschlagten Baumaßnahmen und Zuwendungen Haushaltsreste bilden können, hätte sich das Ergebnis gegenüber der Planung um 1.218.192,66 Euro verbessert.


Download:
Jahresrechnung 2017 (5,875 MB)